Скачать бланк заявления на возврат ндфл 2018

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (495) 332-37-90
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 449-45-96 Доб. 640

Итоги Когда и куда необходимо подавать заявление на возврат подоходного налога Заявление на возврат подоходного налога налогоплательщик пишет в том случае, если в течение налогового периода у него появилось право на вычет — имущественный или социальный, и он хочет получить вычет через инспекцию. Также заявление подается, если у налогоплательщика изменился статус резидентства был нерезидентом — стал резидентом и возникла необходимость в пересчете НДФЛ. Кроме того, бывают случаи, когда налоговый агент излишне удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ налогоплательщика, а затем перестает существовать. Ошибку выявляют, но вернуть налог через агента уже невозможно. В этом случае налогоплательщику также необходимо написать заявление на возврат НДФЛ.

Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

Эта форма является обязательной для всех налоговых инспекций России. На нашем сайте есть: Образец заполненной формы заявления на возврат налога.

Составляем заявление на возврат НДФЛ (образец, бланк)

Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета В шапке формы указываем свой ИНН. КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует.

Далее пойдем по списку: 1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1. Предоставляется в налоговый орган. По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно.

Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке "полезная информация". Указываем свои фамилию, имя и отчество. Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае В графе "прошу вернуть" пишем два раза цифру 1 излишне уплаченную сумму налога.

Данная цифра есть в вашей декларации. Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ. Налоговый период.

Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка. Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем Это период за который сдают 3-НДФЛ в году.

Код бюджетной классификации для возмещения налога одинаков для всех - Указываем количество страниц 3 и документов, прилагаемых к заявлению декларация не считается.

Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог. Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке. Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда думаю разберетесь.

Главным вопросом останется вид счета код : 02 - если перевод будет осуществляться на банковскую карту текущий счет ; 07 - если на депозит или вклад. Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ. Настоящий образец заявления на налоговый вычет элементарен. Большинство подсказок можно найти внизу бланка.

Бланк заявления на возврат НДФЛ в 2018 году

Получить доступ Возврат налога при покупке квартиры Указанный возврат п. Причем недвижимость должна находиться на российской территории, а помещение должно использоваться только в качестве жилого. Такая мера продиктована социальным характером нашего государства, которое понимает, что такая покупка наверняка нарушит финансовую стабильность покупателя на какое-то время. Возврат подоходного налога при покупке квартиры позволит гражданам РФ — получателям официального дохода, которые платят с него НДФЛ.

Когда недоступен Такой налоговый вычет недоступен для следующих случаев: приобретения жилья на условиях какой-либо иной господдержки военная ипотека, маткапитал и т. В данном случае имеются в виду супруг супруга , родители в том числе усыновители , дети в том числе усыновленные , опекун попечитель и подопечный, братья и сестры как с двумя общими родителями, так и с одним; покупка жилья на чужие деньги, когда обязательство по их возврату не возникает, скажем, квартиру приобрел работодатель; приобретение или постройка жилья до начала года и использование данной льготы.

При ее неиспользовании ситуация регулируется законодательством, которое действовало до г. Ставка может быть и иной, по правилам ст. В последнем случае возвратные деньги могут пойти только на оплату процентов по кредиту. Причем возвращаются они ежегодно, по мере выплаты банку процентных платежей. По необходимости базовая сумма, с которой рассчитывается льгота, увеличивается включением в нее сумм по договорам, финансирующим покупку чаще всего кредит , либо расходов на проектные, строительные, ремонтные и отделочные работы.

В таком случае бумаги, подтверждающие расходы на такие работы, также подаются в налоговый орган. О сроках Право на вычет возникает в том календарном году, когда были зарегистрированы права собственника жилья. Подать заявление о возврате уплаченного НДФЛ можно после получения правоустанавливающих документов на жилье. Это выписка из ЕГРП в обычном случае или акт о приемке квартиры при долевом строительстве.

Заявление на возврат подоходного налога может содержать требование о возвращении выплат за период не более трех последних лет не ранее года, в котором произошла регистрация права собственника на жилье. Причем обращаться за вычетом можно вплоть до исчерпания его лимита приведены в предыдущем разделе.

Сумма возвращаемых денежных средств за календарный год не может быть больше суммы уплаченного НДФЛ за это же время. Обращаться за расчетом вычета нужно по прошествии календарного года, за который планируется его возврат, то есть в январе следующего. О документации Комплект документов для оформления вычета будет разниться в зависимости от способа покупки недвижимости. Приобретение жилья на вторичном рынке означает необходимость предоставления следующих документов: договора купли-продажи недвижимого имущества, включая все неотъемлемые элементы; расчетной документации, которая подтверждает расчеты между покупателем и продавцом; выписки из ЕГРП, которая подтверждает, что покупатель стал собственником жилплощади.

Приобретение квартиры в результате долевого строительства предусматривает подачу следующих документов для предоставления вычета: договора о постройке квартиры и его неотъемлемых элементов; документы о ее приемке; документы о расчетах между застройщиком и участником долевого строительства.

При направлении суммы вычета на уплату процентов по ипотеке предоставить следует: кредитный договор и его неотъемлемые части; документы, свидетельствующие об оплате процентов. Универсальный перечень документов имеет следующий вид: паспорт возможного получателя льготы; заявление о возврате налога ; справка по форме 2-НДФЛ; свидетельства о браке и рождении детей, когда жилье оформляют в общую совместную или долевую собственность. При долевой собственности сумма льготы делится между собственниками в соответствующих частях.

Бланк заявления можно скачать в конце статьи. О процессе получения налогового вычета Процесс состоит из следующих этапов: Предоставление соответствующего пакета документов в ИФНС. Их рассмотрение в течении месяцев и принятие решения о предоставлении меры поддержки или отказе в этом.

Выдача соответствующего извещения о праве на вычет. При положительном исходе возврат НДФЛ происходит в виде перевода денег из бюджета либо налог не будет удерживаться из зарплаты до полного расходования льготы. В последнем случае нужно направить извещение о праве на вычет в бухгалтерию работодателя.

Возврат налога за обучение Вернуть себе часть затраченных на обучение средств можно благодаря п. Как и в предыдущем случае, возможность доступна для работающих официально и платящих НДФЛ. Воспользоваться вычетом можно при оплате услуг лицензированных образовательных учреждений вуза, техникума и т.

Фактор наличия лицензии не учитывается при непосредственном осуществлении ИП образовательной деятельности. Какова сумма Сумма возврата рассчитывается за календарный год и не может быть больше размера, оплаченного НДФЛ. Для получения вычета за образование своих детей необходимо соблюдение следующих условий: отпрыску максимум 24 года; он обучается на очной форме в детсаде, школе, вузе и т.

Максимальная величина уменьшения равна 50 руб. Аналогичные условия необходимы и для получения вычета за братьев и сестер, с той лишь разницей, что величина максимального возврата в последнем случае может равняться 15 руб.

Возврат налога за обучение : документы Для предоставления рассматриваемого вычета в ИФНС потребуется подать следующие документы: декларация по форме 3-НДФЛ оригинал ; паспорт заверенная нотариально или личной подписью копия каждой необходимой страницы ; оригинал справки о доходах по форме 2-НДФЛ, которую получают у работодателя.

Если в году, за который получается льгота, менялось место работы, справки получают у каждого работодателя; заявление о налоговом возврате с реквизитами счета, куда налоговая направит деньги; заверенная, как и в случае с паспортом, копия договора с учебным заведением с указанием стоимости обучения.

Если она менялась в процессе обучения, то нужно предоставить надлежащую копию соглашения об этом; заверенная копия лицензии учебного заведения. Предоставлять ее не обязательно, когда в договоре есть лицензионные реквизиты; заверенные копии платежных поручений, квитанций или кассовых чеков.

При возврате за учебу детей дополнительно подаются: заверенная копия их свидетельства о рождении; справка из учебного заведения о форме обучения. Нужна, только если в договоре не указана названная форма; заверенная копия свидетельства о браке.

Нужна, когда договор оформлен на одного супруга, а за вычетом обратился другой. Возврат уплаченного НДФЛ за образование брата либо сестры означает дополнительное предоставление: копии свидетельства о рождении получателя вычета; копии свидетельства о рождении брата, сестры; оригинала справки о форме обучения, если соответствующих данных нет в договоре.

Процесс получения такого вычета аналогичен случаю получения вычета при покупке квартиры, по сроку занимает до четырех месяцев. За какой срок можно вернуть деньги Вернуть деньги можно только за непосредственно оплаченные годы. Причем сделать это можно только в следующие 12 месяцев за годом оплаты. Следовательно, если учеба была оплачена в , то получить вычет можно только в Если льгота не была оформлена сразу, то это можно сделать только за три последних года.

Если учеба проходила в годах, вернуть налог в удастся только за , и годы. Получить такой вычет можно как через налоговиков денежным переводом на счет, так и через работодателя в порядке, аналогичном такому же получению вычета при покупке квартиры. Причем получение через работодателя означает, что, в отличие от получения вычета через налоговый орган, можно не ждать конца текущего года, правда, и деньги можно будет получить только за текущие 12 месяцев.

Такая мера социальной поддержки будет недоступна в случае оплаты обучения средствами материнского капитала. Под близкими в данном случае понимаются супруг супруга , родители, дети включая усыновленных и подопечных до 18 лет. Медуслуги и лекарства должны входить в соответствующие перечни, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от Предоставлять такие услуги и лекарства должны организации, находящиеся на территории РФ и обладающие лицензией на осуществление медицинской деятельности.

Рассчитывать на такую поддержку можно и при оплате добровольного медицинского страхования, когда: оплачены страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования; по страховому договору покрываются только лечебные услуги; страховая организация, с которой заключен договор, имеет лицензию на ведение соответствующего вида деятельности. Максимальный размер такого вычета равен аналогичному вычету за образование указан выше.

Правда, есть список дорогостоящих видов лечения, который установлен Постановлением Правительства РФ от Он позволяет сэкономить больше 15 руб.

Необходимые документы Для оформления лечебного налогового вычета в ИФНС подаются следующие документы: налоговая декларация по форме 3-НДФЛ ; паспорт; справка о доходах по форме 2-НДФЛ ; заявление на возврат налога с реквизитами счета, куда налоговая перечисляет деньги; оригинал справки об оплате медицинских услуг.

Налоговый вычет на добровольное медицинское страхование оформляют, предоставляя сверх указанных четырех пунктов: договор со страховой компанией или полис; оплатные кассовые чеки; лицензию страховой компании, когда надлежащие реквизиты отсутствуют в договоре.

Оформление налоговой льготы за детей, родителей или супруга означает предоставление, помимо обязательных документов, указанных выше, свидетельства о рождении ребенка либо получателя возврата в случае с его родителями, либо свидетельства о браке в случае с супругом. Относительно периодов, за которые можно вернуть деньги, дело обстоит аналогично вычету за обучение. По этапам и сроку осуществления процедура также аналогична двум предыдущим возвратам.

Лечебный вычет недоступен, когда соответствующие расходы понесены за счет работодателя. Список лекарств для возврата подоходного налога Список состоит из 19 позиций: Анестетики и миорелаксанты.

Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства, лечащие ревматические заболевания и подагру. Средства, лечащие аллергии. Лекарства, действующие на центральную нервную систему. Средства профилактики и лечения инфекций. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопровождающие медикаменты. Препараты, лечащие остеопороз. Медикаменты, действующие на сердечно-сосудистую систему. Диагностические препараты. Средства против болезней желудочно-кишечного тракта. Гормоны и медикаменты, действующие на эндокринную систему.

Средства, лечащие заболевания почек и мочевыводящих путей. Медикаменты для лечения офтальмологических заболеваний, не отмеченные в иных пунктах. Лекарства, действующие на матку.

Средства влияния на органы дыхания. Растворы, электролиты, медикаменты, корректирующие кислотное равновесие, средства питания. Витамины и минералы.

Заявление на возврат 3-НДФЛ

Гражданин РФ вправе вернуть часть средств, потраченных на уплату госпошлины за дополнительную прибыль. Для этого физлицо заполняет бланк заявки на возмещение денег. Чтобы правильно оформить документацию, налоговики предлагают предварительно заполненный образец заявления на возврат НДФЛ. Так как последняя документация подлежит камеральной проверке, длящейся до 3 месяцев, то и заявление на возврат 3 НДФЛ проверяется по той же схеме. Чтобы не ходить повторно в инспекцию, проще приложить к 3 НДФЛ заявление, так как срок проверки совпадет и гражданин получит деньги раньше.

Плательщик налога вправе вернуть средства, которые превысили сумму пошлины, но были внесены в казну. Для этого также оформляется заявка КНД и подается по той же схеме. Заявку разрешено писать и в свободной форме, но не каждый гражданин знает, какие показатели нужно указывать. Поэтому лучше воспользоваться готовым узаконенным формуляром и скачать заявление на возврат НДФЛ здесь.

Но вернуть часть уплаченной налоговой суммы могут не все плательщики налога. Группы людей, имеющие право на вычет описаны на картинке ниже. Но в конце заявления указаны комментарии к документации, из которых понятно как оформить некоторые пункты. Если эти показатели будут заполнены неверно, то средства могут уйти не тому человеку либо не отправиться совсем. А работники налоговой службы уведомляют об ошибке не сразу.

Поэтому гражданину придется самостоятельно выяснять причину того, что деньги не вернулись и снова посещать инспекцию. Форма заявления на возврат НДФЛ состоит из трех разделов, которые заполняются поочередно: титульник; информация о счете; информация о плательщике, который не является предпринимателем.

Пошаговый алгоритм: Номер заявки на титульнике указывается в обязательном порядке. Нумеруется документация независимо от типа заявки. Если ранее подавалась заявка на имущественный вычет с номером 1, то текущая, например, на возврат с продажи авто, нумеруется цифрой.

На всех страницах бланка отчество прописывается при наличии такового. Если отчества нет, то поле остается пустым. В поле после строки титульника, где указывается статус гражданина, в обязательном порядке прописывается номер статьи НК РФ, согласно которой оформляется заявка: 78, 79, , , Отчетный промежуток указывается в виде шифра. В зависимости от периода заполняется дата отчетного промежутка, указанного на титульнике. Заявка подается на бумаге или в электронном виде, но различными способами и шифруется соответственно: по почте РФ — 01; лично с копией на флешке — 03; по ТКС телекоммуникационные каналы связи с ЭЦП электронная подпись — 04; другое — 05; с дублированием на съемном носителе по почте РФ — 08; лично со штрих-кодом — 09; по почте со штрих-кодом — Заполнение второй страницы: Счета, которые указывают на второй странице в соответствующем поле, также шифруется в соответствии с кодировками налоговиков: расчетный — 01;.

Бланки заявлений

Эта форма является обязательной для всех налоговых инспекций России. На нашем сайте есть: Образец заполненной формы заявления на возврат налога. Те строки, которые нужно оформить, заполнены красным шрифтом. Вы можете его скачать, заполнить ориентируясь на наш образец и указав собственные данные.

В тех полях в которых вам нужно написать собственные данные в шаблоне проставлены вопросительные знаки и подсказки. О том, в какие сроки инспекция обязана вернуть налог смотрите по ссылке. Сейчас несколько слов о том, как заполнить заявление. Общие правила Заявление состоит из трех листов. Заполнить нужно как минимум два: первый титульный и второй, где указаны ваши банковские реквизиты.

Тогда на третьем листе нужно привести ваши паспортные данные. В титульном листе приводят ваше ФИО и другую информацию о возвращаемом налоге. На второй лист вписывают банковские реквизиты для возврата. Третий лист посвящен индивидуальным сведениям о вас паспортные данные и место регистрации прописки. В налоговую всегда направляют 3 листа заявления.

Заполнен третий лист или нет, не важно. Его в любом случае включают в комплект. Как правило достаточно одного заявления на возврат. Например, если по декларации 3-НДФЛ вы заявили сразу несколько налоговых вычетов имущественный, социальный, стандартный.

В одном заявлении приводят общую сумму налога к возврату по декларации. Но в некоторых ситуациях потребуется заполнить несколько заявлений. Это потребуется если: - вы возвращаете налог сразу за несколько лет. На каждый год нужно свое заявление; - вы возвращаете разные налоги. Например, транспортный и налог на доходы. На каждый налог нужно свое заявление; - вы возвращаете налог, который удержан по разным адресам и кодам ОКТМО.

Например, если вы получили доход у нескольких работодателей, которые находятся в разных налоговых инспекциях. Заявление можно заполнить от руки печатными буквами, а можно и на компьютере. Но подпись на заявлении обязательно должна быть "живая" то есть нанесенная от руки. Ее проставляют только на титульном листе. Первый лист заявления - титульный 1. Укажите свой ИНН. Если он вам не известен, то вы можете узнать его через наш сервис "Узнать свой ИНН".

Строку КПП заполнять не нужно. Она предназначена исключительно для организаций. Напишите номер страницы в формате Укажите номер заявления в формате "1 - - - - - ". Если вы одном и том же году подаете второе заявление, то его номер будет "2 - - - - - " и т. Напишите код налоговой инспекции в которую вы подаете заявление. Правила такие: - если вы возвращаете налог на доходы или транспортный, это инспекция по месту вашего жительства; - если вы возвращаете налог на имущество, это инспекция по месту нахождения имущества.

Узнать код своей налоговой инспекции вы можете на сайте налоговой службы по ссылке. Заполненные строки будут выглядеть так: 6. Далее укажите статус плательщика. Если вы переплатили налог, то впишите цифру "1". Причины возврата ошибка, переплата, вычет значения не имеют. Затем укажите код причины переплаты. Если вы заплатили или с вас удержали лишнее - 1, если с вас взыскали сумму принудительно например, судебные приставы - 2, показатель - 3 касается только организаций.

У большинства людей здесь будет указано - "1". Далее укажите код платежа, который вы возвращаете. Если налог - 1, если сбор - 2, если страховой взнос - 3, если пени - 4, если штраф - 5. У большинства здесь будет стоять "1". В следующую строку впишите сумму, которую вам обязаны вернуть. Цифра должна быть прижата к правой стороне строки см. Если вы возвращаете налог на доходы, то цифра в этой строке будет совпадать с аналогичным показателем в строке Раздела 1 декларации о доходах форма 3-НДФЛ.

Если в вашей декларации заполнено несколько строк Раздела 1, то нужно заполнять и несколько заявлений. Далее укажите код налогового периода: две буквы, две цифры и год, за который возвращается налог. Все налоги, которые возвращают граждане, являются годовыми налог на доходы, налог на имущество, транспортный налог.

Поэтому здесь пишут "ГД". Годовой платеж имеет код "00". Далее укажите год за который вы возвращаете переплату. Например, вы переплатили налог в году. Сдали в инспекцию декларацию 3-НДФЛ за год. Тогда в заявлении укажите год и эта строка будет заполнена так: "ГД. Год, указанный в заявлении, должен совпадать с аналогичным показателем вписанным в строку "Отчетный год" титульного листа декларации 3-НДФЛ по которой вы возвращаете налог. ОКТМО - это код региона, где платился налог.

Например, компания где вы работали. Если у вас несколько таких справок и в них стоят разные коды, то вам нужно составить несколько заявлений на возврат.

Следующая строка КБК - это код бюджетной классификации доходов бюджета, который состоит из 20 цифр. У каждого налога свой КБК. Узнать этот код вы можете если у вас есть квитанция по налогу, который вы планируете вернуть, ранее полученная от налоговой инспекции этот код есть в квитанции. Если квитанции нет ищите его в Интернете. Например, КБК для возврата налога на доходы - 1 01 01 Мы не пишем эти коды потому что они регулярно меняются. Далее укажите количество страниц в заявлении.

Это всегда - "". Нужно вам заполнять лист или нет, не важно. Напомним, что этот лист не требует заполнения, если вы указали свой ИНН на титульном листе заявления. Если один лист - "", если два - "", если три - "" и т. При получении вычетов и возврате налога на доходы все документы, которые подтверждают право на вычет, прикладывают к декларации, а не к заявлению. Прикладывать их повторно, но уже к заявлению не нужно.

Поэтому в этом поле у вас будут прочерки. При возврате налога на доходы за год заполненные строки заявления будут выглядеть так: Если вы сдаете заявление лично в последнем блоке титульного листа "Достоверность и полноту сведений, указанных Если декларацию сдает за вас представитель по доверенности впишите цифру "2", его ФИО и данные доверенности, заверенной нотариусом серию и номер. В блоке "Заполняется работником налогового органа" ничего писать не нужно.

Его заполнят налоговики. Если вы сдаете заявление самостоятельно без представителя , этот блок будет заполнен так: Второй лист заявления - банковские реквизиты На этом листе укажите повторно свой ИНН, фамилию и инициалы. Далее впишите все банковские реквизиты по которым должен быть возвращен налог. Банковские реквизиты для зачисления денег возьмите в том банке, где у вас открыта карта или счет.

По вашей просьбе вам дадут распечатку где все реквизиты будут указаны. Вы можете их взять из личного кабинета того банка, в котором открыт счет если вы оформляли доступ в личный кабинет. В Сбербанке Он-лайн это делают так: 1. Зайдите в данные своей карты или счета кликнув на него 2 и 3.

Перейдите на вкладку "Информация по карте" и кликните по ссылке "Реквизиты перевода на счет карты". В открывшемся окне вы увидите все реквизиты,нужные для заявления. Раздобыв банковские реквизиты перейдите к заполнению заявления. Делают это так: 1. Впишите свой ИНН и укажите номер страницы - Повторно напишите свою фамилию и укажите инициалы. Укажите название банка через который вам будут возвращать деньги.

Запишите код вида счета, на который вам будут возвращать деньги: - 02 - если деньги будут зачислены на карточку или счет "до востребования"; - 07 - если деньги будут зачислены на банковский вклад депозит.

Впишите банковский идентификационный код БИК.

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет за 2019 год при подаче 3-НДФЛ в 2020 году

Гражданин РФ вправе вернуть часть средств, потраченных на уплату госпошлины за дополнительную прибыль. Для этого физлицо заполняет бланк заявки на возмещение денег. Чтобы правильно оформить документацию, налоговики предлагают предварительно заполненный образец заявления на возврат НДФЛ. Так как последняя документация подлежит камеральной проверке, длящейся до 3 месяцев, то и заявление на возврат 3 НДФЛ проверяется по той же схеме. Чтобы не ходить повторно в инспекцию, проще приложить к 3 НДФЛ заявление, так как срок проверки совпадет и гражданин получит деньги раньше.

Получить доступ Возврат налога при покупке квартиры Указанный возврат п.

.

Заполняем заявление в налоговую на возврат НДФЛ

.

.

.

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных